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答疑老师:Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以正常入账 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
计提时:借:所得税费用20,dai:应交税费---应交企业所得税20。 缴纳时:借:应交税费--应交企业所得税20,dai:银行存款 20 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
账没有错的不用改 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
今年3月改成查账征收的吗 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
包含社保和福利费的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
滞纳金汇算时要调增 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么使用权资产 查看全部回复
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直接抵扣 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
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第26行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不一致 查看全部回复
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嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不是叫调增 1.汇算清缴工资账载金额填应付职工薪酬—工资的本年dai方数(即本年计提总额) 2.汇算清缴工资税收金额填应付职工薪酬—工资借方发生额(即本年实际发放总额) 查看全部回复
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从事国家非限制和禁止行业的再同时满足你说的那3项条件,可以享受 查看全部回复
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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公众号:会计宝
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