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答疑老师:Annina老师
比如进项税100,加计扣除10%,也就是可以按照110扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
季报还是年报 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
看看可以享受的税收优惠是否都用到 查看全部回复
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答疑老师:木言
制造业按200%,非制造业175% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
看你是什么行业的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
资产负债表,利润表,全年科目余额表损益类科目就可以 查看全部回复
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就是去年有暂估预提,但是现在汇算清缴没收到发票是吧 查看全部回复
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所得税汇算清缴主表 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
您 是说申报年度申报表吗? 查看全部回复
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21年的企业所得税汇算清缴在22年做 查看全部回复
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一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
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电子税务局的季度企业所得税和年度汇算清缴才要填从业人数 查看全部回复
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那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:Yan
有限公司缴纳的是企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:石老师
是哪个年报要补税呢 查看全部回复
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正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是根据填制的报表中的收入、成本、费用以及是否有纳税调整项,计算得出应纳税所得额,再乘以适用比例得出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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