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答疑老师:Annina老师
可以据实申报点费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以代开 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
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这个要考虑公司的战略,要不要做大,做强,决策不一样,不做大可以先成立个体户,在税收优惠地成立,申请核定征收,税负低,想做大,有分店的,可以用总分公司模式 查看全部回复
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风险是在合同签订,业务模式中账务处理,税务处理,过程中产生,找一个专业的财务人员可以规避一部分 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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比如你单位入住园区,10月交增值税,企业所得税,个税合计100,地方留存40,看你们和园区的谈判条件,如果留存40全额返,你们单位实际税负就是60 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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您好,您实际缴纳的企业所得税,比您应交的企业所得税多,所以在最下面会显示应交的企业所得税是0 查看全部回复
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股东借款年底要冲平,要不然税务查到要视同分红,其他的具体情况具体分析 查看全部回复
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公众号:会计宝
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