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答疑老师:Annina老师
也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你参考这个自己填一下 查看全部回复
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你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
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工人工资 查看全部回复
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项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
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电子设备,折旧年限3年 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
每个省市的购买养老保险工资基数不一样。无法考核你所说的工资标准是否正确,从表也无法看出是按最低标准购买。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
养老金最低是按社会平均工资60%的8%交纳,比如工资表工资3000,社会平均工资60%是3200,那就是3200的8%算你养老金 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
不能作废但可以冲红的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
为啥要更正? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
法人收钱不做账,法人把钱打给公户,直接借:银行存款 dai:应收账款-客户。写个说明,法人代收 查看全部回复
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如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
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你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
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你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议按照企业实际业务做账 查看全部回复
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如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
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公众号:会计宝
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