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答疑老师:杨老师
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
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代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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具体是什么费用 查看全部回复
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工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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公司是什么企业 查看全部回复
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财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
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骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
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借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
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7提供 查看全部回复
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要看改支出的所属期是属于什么时候,是属于23年么 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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答疑老师:wam
因采购商品或接受劳务在应付账款。 各类代垫、暂收的在其他应付款 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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公众号:会计宝
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