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答疑老师:wam
日常发生的人工成本、折旧等计入合同履约成本,确认收入结转成本。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
没有处理依据就不用处理,先在帐面挂着。老板有钱了让老板交回。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你的意思 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开票当月 - 确认收入时: - 借:应收账款等 - dai:主营业务收入 - 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 次月预缴税金 - 借:应交税费 - 预交增值税 - dai:银行存款 月末 - 企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目。 - 借:应交税费 - 未交增值税 - dai:应交税费 - 预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李凤
就是说这个工资是10月到12月的 查看全部回复
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是外付的设计费用么? 查看全部回复
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两个项目现在都各自完成了一部分任务,然后开发票收取了这部分的钱,请问这个钱要怎么入账,要确认收入吗,还有人工、材料费要确认成本吗,已经完成了一部分,根据完工进度要确认收入和成本的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借应收帐款,dai主营业务收入,dai应交税费,应交增值税 查看全部回复
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丙方账务处理如下: 确认收入: - 依据与乙方签订的劳务承包合同,当具备收入确认条件时,应确认主营业务收入。 - 借:应收账款——乙方 150万 - dai:主营业务收入 150万(若为含税金额,需按适用税率分离出销项税额,如适用3%征收率,dai:主营业务收入 150÷(1 + 3%)万,dai:应交税费——应交增值税 150÷(1 + 3%)×3%万 ) 收到甲方代付款: - 收到甲方代乙方支付的劳务工资,此时应收账款减少。 - 借:银行存款 150万 - dai:应收账款——乙方 150万 查看全部回复
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你好,给你们退回来。借,银行存款。dai,以前年度损益调整 借以前年度调整,dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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总包公司根据发票 借工程施工 dai其它应付款一分公司 分公司 借其它应收款一总公司 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
意思说银行扣款是按照更正前的金额扣的?那现在更正后是多扣了还是少扣了 查看全部回复
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借应交税费应交个人所得税 dai其他应付款 查看全部回复
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借:财务费用-89 借:银行存款 89 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开现金支票的用途是什么 查看全部回复
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购进海鲜的用途什么 查看全部回复
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- 分录:支付团体险费用时,借记“工程施工 - 间接费用(保险费)” ,dai记“银行存款”或“应付账款”等 查看全部回复
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对的,分录没有问题 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
固定资产原值是指企业购买固定资产时支付的购买价款及其直接与间接费用的总和。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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