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答疑老师:杨老师
A挂靠你家,你给甲方开票是收入,A给你家开票是成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
之前是小规模,后来转成一般纳税人了么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入到管理费用福利费 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是预付借其他应收款等 dai银行存款等 收到发票根据发票信息dai方记其他应收款等 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以做账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借主营业务成本,dai预付账款 查看全部回复
把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
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借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
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答疑老师:小小
开了什么对应的票? 查看全部回复
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可以先计提工资结转成本,但是汇算清缴前未支付的,不能税前扣除 查看全部回复
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根据票面信息价税合计计入成本费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税不用计提,附加税才计提,你确定是增值税吗 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
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一、工程施工 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等费用: 借:工程施工-合同成本 dai:应付职工薪酬 原材料等科目 借:应付职工薪酬 dai:银行存款等 (二)确认合同收入、合同费用: 借:主营业务成本 dai:主营业务收入 工程施工-合同毛利 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲: 借:工程结算 dai:工程施工 二、工程结算 借:应收账款 dai:工程结算 三、收到工程结算款项 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
建议是找出前面各期申报表,一一与财务账核对,查找原因 查看全部回复
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弥补以前年度亏损是税法规定,账上不用管 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
入成本 查看全部回复
让对方公司直接付给设计人员? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这属于建筑施工行业 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:银行存款50000 dai:其他应付款等50000 查看全部回复
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