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答疑老师:哈哈老师
是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
账没有错的不用改 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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答疑老师:归老师
只看这个表是没有问题 但是这个需要根据你的应付职工薪酬明细账结合起来看 才能看出来 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
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你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
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纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
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一般2%-3%左右,但是税负是浮动的,不是固定的,企业规模不同,地区不一样,税负都不一样,据实处理就好 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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这个保险是用作什么都 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
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