登录/注册
答疑老师:Lina老师
你好,亲,月中入职也是按照正常的出勤天数算工资呢 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5173 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
可以报销。如果是行政事业专用收费收具且有财政监制的,可以税前扣除 查看全部回复
浏览:8291 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
生产成本主要是归集相关成本的,然后结转到库存商品,借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
浏览:4084 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
借:主营业务成本负数 dai:库存商品负数 查看全部回复
浏览:4653 0赞 0评论 收藏
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
浏览:4336 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
浏览:5562 0赞 0评论 收藏
如果是买进来卖的: 借:库存商品 (商品+运费的不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项(或者用待认证进项) dai:应付账款 查看全部回复
浏览:4315 0赞 0评论 收藏
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
浏览:3796 0赞 0评论 收藏
你好,计入管理费用 查看全部回复
浏览:4340 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
其他业务收入 查看全部回复
浏览:5870 0赞 0评论 收藏
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
浏览:5106 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
浏览:5191 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
浏览:4058 0赞 0评论 收藏
你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
浏览:4631 0赞 0评论 收藏
需要调 查看全部回复
浏览:4712 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:4195 0赞 0评论 收藏
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
浏览:4512 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:4066 0赞 0评论 收藏
直接转固定资产 查看全部回复
浏览:6611 0赞 0评论 收藏
2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
浏览:3890 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载