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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai实收资本-某公司 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
增值税和关税计入大豆的成本里 查看全部回复
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如果是修路占地可以进修路成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
处置生产性生物资产,应按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,按已计提的累计折旧,借记“生产性生物资产累计折旧”科目,按其账面余额,dai记本科目,按其差额,借记“营业外支出——处置非流动资产损失”科目或dai记“营业外收入——处置非流动资产利得”科目。已计提减值准备的,还应同时结转减值准备。 查看全部回复
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小企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:勤勤
你好,请详细描述一下这个问题吧 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
收到理赔款的话一般应该冲销的都是其他应付款,而不计入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红字信息表不需要做帐 查看全部回复
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如果全年类计利润是负数,不需要计提企业所得税 查看全部回复
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正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:Summer
比如企业在筹办时间发生的人员工资,需要计入长期待摊费用—开办费。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
这个砖将来的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
专项应付款用于核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,在“专项应付款”账户下,应按专项应付款种类设置明细账,进行明细核算。如果该笔资金是政府拨付专项用于支付煤款,以专项应付款核算,如果是由村集体承担则已应付款核算 查看全部回复
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找到差异,调整一致,账表要一致 查看全部回复
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核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
管理费用或销售费用,二级科目业务招待费 查看全部回复
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可以附着自制的成本结转明细 查看全部回复
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公众号:会计宝
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