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答疑老师:patience
*信息安全产品*办电卡,仅供参考 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
增值税开票税率吗? 查看全部回复
同学,你可以把之前的分录红冲掉,再做一遍正确的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果银行上没有那么多付款,可以先欠着,dai方挂往来科目 查看全部回复
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①当做销售处理,借:银行存款或库存现金等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②同时结转成本,借:其他业务成本 dai:周转材料 查看全部回复
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等,老师计算下,题量有点大 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
借:银行存款或库存现金2000 dai:其他应付款—xx维修公司1600 其他应付款—xx业主400 查看全部回复
公司经营范围里有没有维修复原之类的范围,如果有可以计入主营业务收入,没有计入其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是多发就下个月扣了,少发就补进去 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:营业外支出_滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
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尽量按照购进明细分开开 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
(1)汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 (2)缴纳企业所得税时 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 (3)结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:张老师
借:预收账款20000 银行存款2600 dai:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
金额不大可以一次计入 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
对 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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已签订租赁合同的1000按租赁收入计算房产税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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