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答疑老师:木言
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
既然设的有部门 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
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同学你好,你之前开票的时候账务处理是怎样的呢? 查看全部回复
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多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是属于你们的收入 借:银行存款等 dai:应收账款等 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
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购置桌椅板凳,投影仪的用途是什么 查看全部回复
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假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:小米
磅差分很多情况 查看全部回复
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可以,确认未开票收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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