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答疑老师:patience
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
计入销售费用-其他 查看全部回复
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是这个月调整前期的账务了么 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
企业会计制度第十八条 应收及预付款项应当按照以下原则核算:(三)到期不能收回的应收票据,应按其账面余额转入应收账款,并不再计提利息。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只能说没有及时确认坏账 查看全部回复
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按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
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不能再用了 查看全部回复
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如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
也需要的 查看全部回复
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不需要,接着代账公司的继续往下做就可以了 查看全部回复
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是账户长时间没用么 查看全部回复
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需要每一次都附全款的发票吗,不需要,可以在任意一次付款后面附发票 查看全部回复
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在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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