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答疑老师:安叔老师
计入差旅费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
A欠B50 B应收A35 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
房屋残值,预计使用年限有吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果对方索取发票了,是需要开具发票的,金额是双方的交易价格 查看全部回复
答疑老师:杨英芝老师
如果单位没有规定的格式,那么就没啥特定要求 查看全部回复
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支付时,借其他应收款10000dai银行 退回1000时契税计入固定资产成本,借固定资产9000银行存款1000dai其他应收款10000 查看全部回复
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是有限责任公司么 查看全部回复
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你分录写得没问题 查看全部回复
如果公司同意报销的话,确实是跟公司经营相关的支出的话,是可以入账的 查看全部回复
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为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
答疑老师:清岚
一个是按照销售为依据,一个是根据未收款 查看全部回复
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因为一般纳税人选择简易计税后,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:相关科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税转出) 缴税时 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
2024年7月为北京市每年社保基数调整月,可以 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
是的 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,并结转销售成本,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
是才入职一个月吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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