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答疑老师:andy老师
结转生产成本金额与入库数量 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
固定资产吗 查看全部回复
答疑老师:李可可
首先采购,借 库存商品等 dai 应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:patience
是出售固定资产还是报废了。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
看用途,如果是外购的大米及烟酒给职工发放福利,可以计入管理费用-福利费 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
看双方是怎么协商的是日结还是 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只能说没有及时确认坏账 查看全部回复
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答疑老师:易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你可以汇总各类科目余额,录入期初就可以了哈 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以计入业务招待费,业务招待费在汇算时有扣除比例 查看全部回复
是股权转让么,转让方是公司 查看全部回复
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一般的货物(即凭票抵扣进项税额的货物),进项税额转出=账面成本×税率 借:成本/管理费用等 dai:应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
附上你们购买理财的单据和取得允许的许可 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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问的太笼统了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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