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答疑老师:许老师
税收折旧是税法认可的折旧,资产计税依据为入账原值 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么意思 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
看企业电子税务局-我的信息-税费种核定信息,按照税务核定的申报 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
要填的,这个只是最基本的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
属于业务招待费的餐饮费按发生额的60%而且不超营业收入的千分之5可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是想问抵扣什么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,如果以前年度有亏损的话也可以弥补 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以的同学 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
如果没有发生这些业务可以不填 查看全部回复
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答疑老师:木言
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
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正常企业需要填写的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
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同学,所得税税前没有发票不可以扣除 查看全部回复
答疑老师:高老师
不超过100万的减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率是2.5% 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
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要么计入费用不能税前扣除,要么挂帐 查看全部回复
答疑老师:刘老师
若是有没弥补完的亏损,季度报的时候都是可以享受的, 查看全部回复
跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
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