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答疑老师:高老师
进项税合计数与分类前的进项税数据一致就好 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
你是员工,用你的名义代开成本票,当然不可以。 查看全部回复
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答疑老师:周老师
进项税是依据你取得的进项发票计算的 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
40%扣除的是展业成本。 查看全部回复
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可以抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
比如你本月开票50万,销售额就填50万,预征率2% 查看全部回复
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如果发票开错了退回冲开 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
电子税务局里操作即可,现在基本不需要什么资料了,看审核结果 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这种情况只能你们双方好好协商 查看全部回复
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用于集体福利,个人消费的项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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塑料制品*保温箱 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
具体是哪几种方法? 查看全部回复
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申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
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专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
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可以开专票 查看全部回复
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记入到固定资产里面 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
小规模纳税人出租房屋的租金发票增值税征收率应该是按照5%开具。 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
开票金额不含税价9%的销项税额 减去挂靠老板提供的进项税额 算出应缴纳的增值税 根据增值税算出附加税 最后再加上开票金额万分之三的印花税 查看全部回复
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对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
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最多可以开11300 查看全部回复
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