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答疑老师:点儿老师
一般记账完成出报表后申报,确保数据正确性 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:橘子
不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:归老师
选择第二种 将100万作为培训费 剩余的作为福利费。原因:先用工资总额算出可扣除的福利费 2280*0.14=319.2万元 超过部分不能扣除的 如果作为培训费 职工教育经费允许扣除2280*0.08=182.4万 因此100万培训费可全额扣除 福利费可全额扣除,减少所得税12.12万 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
需要视同销售 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,是103030704。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
,集团内部单位之间无息借款免征增值税的优惠延续到2023年12月31日。 查看全部回复
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
可零申报,需要备案 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,一般餐费专票是不能抵扣的,快递费专票可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
先报税清卡再领发票 查看全部回复
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已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
旅游服务发票 查看全部回复
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? 查看全部回复
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零申报纳税,就是进入申报系统以后,所有的数据都是填写0,然后点击上报就行 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你看下电子税务局是否可以申报增值税,可能已经上传汇总过了,报完增值税后反写下看看 查看全部回复
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答疑老师:patience
我国常用的发票开具系统主要包括增值税发票开票软件、增值税税控发票开票软件等系统 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
是先抄报税,然后申报增值税,最后清卡 查看全部回复
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公众号:会计宝
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