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答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以参考一下 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
没有增值税么 查看全部回复
答疑老师:刘老师
你这种格式也不能说全错,一般如果是普票问题不大,建议用如下格式去做账务处理。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
纸质的当月的开错了可以直接作废 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
为什么你们审计数量带小数点呢 查看全部回复
借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
可以附在后面备查 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
填写“报关信息“:海关注册企业需要填报。 查看全部回复
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1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
入固定资产,折旧进管理费用福利费 查看全部回复
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您指的是工商年报中的财报上报吗,6月30日前上报 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
资产负债表,利润表 查看全部回复
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