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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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母公司签合同收款,子公司只负责销售并开票可以吗?如果可以需要什么手续?#商业#
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按照银行流水计算利润 银行流水计算时按订单计算利润 承兑余额算在利润中 现在需要计算1-9月承兑收支情况,一部分承兑是收入对应支出 一部分承兑是借款,已用银行归还,但都用做支出了 请问如果计算#商业#
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工作中增值税如何结转。本月销项3776.48,进项68049.6,根据行业税负率算出本月勾选金额为2843.16,如果结转资产负债表的取数才应该为本来应交的税金932.87#商业#
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