老师,我问下,我在前期开票的时候,开了49999.95元,我在记账的时候,借:应收账款49999.95元,贷:主营,增值税,在我收款的时候收了5万整,是不是我要借银行存款5万,贷应收49999.95元,其他应付款0.05元呀#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我单位收到对方单位付款的电子承兑汇票。那我单位急着用钱就用电子承兑汇票给其他单位套现了,请问我该如何做会计分录的,50万的承兑汇票,其他单位只给我单位49万3的银行存款,这个中间的差额,我该怎么计呢?#商业#
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我们老板原来在我们的客户那工作,客户发老板的工资,结果客户把这笔工资钱发到我们公司账户,以前会计把这笔钱做成了客户的货款,即 借:银行存款 贷:预收账款 我现在要怎么把这个账冲掉?#商业#
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我公司最近在国税查帐时,查到一笔不能抵扣的进项税,税款1356元,补交后应该怎么入帐? #商业#
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公司办公室租赁合同3月已到期,目前还未签合同,估计要等5月份签合同,到租赁所签合同,签的时候,租赁所开一张总的发票(12个月的),这个月已从账上划租金\水电费和管理费(这两个有发票),请问这账该怎么做?#商业#
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我们公司用现金发放退休职工死亡丧葬补助费2000元、抚恤金2000元、退休职工医药费报销500元,发放在职职工死亡丧葬补助费1000元、抚恤金1000元,这些应怎么做会计分录?#商业#
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