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答疑老师:Annina老师
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
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是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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答疑老师:归老师
然后呢!现在风口收紧了,人行管的比较严!你们如果有私募业务或者事实,依法经营就可以 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,视同销售处理 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
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您好,不可以的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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记入固定资产里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
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