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答疑老师:云峰老师
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
1、计提工资 借:管理费用-工资 112600 销售费用-工资 31400 制造费用-工资 18650 生产成本-工资 612291.3 dai:应付职工薪酬-工资 774941.3 2、支付工资 借:应付职工薪酬-工资 774941.3 dai:银行存款 689459.71 应付职工薪酬-社保-个人承担 38365.8 应付职工薪酬-公积金-个人承担 44508 应交税费-个税 2607.79 3、计提社保 借:管理费用-社会保险 22960 销售费用-社会保险 3936 制造费用-社会保险 3444 生产成本-社会保险 91315.2 dai:应付职工薪酬-社会保险-企业承担 121655.2 4、计提公积金 借:管理费用-公积金 8400 销售费用-公积金 1440 制造费用-公积金 1260 生产成本-公积金 33408 dai:应付职工薪酬-公积金险-企业承担 44508 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你好,个税手续费退费=缴纳的个人所得税税款*2% 你单位会把这个款项支付给申报人员吗?还是直接放在企业里面 查看全部回复
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如果公司没有特殊规定,直接在当年报销,当年记账就行 查看全部回复
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借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,借:生产成本-a产品 -b产品 dai:原材料 查看全部回复
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是按照图3来,月摊销额4630/6 查看全部回复
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借:制造费用5000 管理费用3000 dai:累计折旧8000 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 生产成本-直接材料 50000 制造费用 5000 管理费用 1000 dai 原材料 查看全部回复
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考虑增值税么 查看全部回复
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还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
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一般都要打出来附一起 查看全部回复
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答疑老师:清岚
实际发生时 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以计入管理费用 查看全部回复
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意思就是账实不符是么 查看全部回复
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没有收到款通过往来科目核算 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
写字楼卖吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
您的意思就是从你们账户付款,车在公司名下,到实际车是别人的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是的,分开折旧摊销。 查看全部回复
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