登录/注册
答疑老师:patience
只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2469 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
这是出租车发票 可以报销 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这个车是公司的还是个人的呢, 查看全部回复
答疑老师:孙老师
跨月问题不大 查看全部回复
答疑老师:杨老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
浏览:2467 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
如果收付款对方是公司,借:银行存款 dai:应收账款 或者借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
资产负债表需要有数据的 查看全部回复
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议是要有正式的借款合同,最好是约定跟市场差不多的利息 查看全部回复
浏览:2466 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
浏览:2465 0赞 0评论 收藏
按照正常销售货物处理 查看全部回复
你好,付款的时候 借预付账款-某公司 dai银行存款 查看全部回复
浏览:2464 0赞 0评论 收藏
计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
浏览:2463 0赞 0评论 收藏
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
是以公司的名义dai款么 查看全部回复
浏览:2461 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
是社保这个月每月缴纳么 查看全部回复
浏览:2460 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载