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答疑老师:云峰老师
你好同学 正确做账,没有计提的工资要补充计提。 没有扣减的个税要补充扣缴个税。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
意思是固定资产的入账金额不对 查看全部回复
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答疑老师:小小
转到待认证进项税 查看全部回复
答疑老师:颜老师
借款时间是多久 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,第三方平台是代订住宿,所以是开具的旅游服务*代订住宿费或者住宿费,可以正常使用 查看全部回复
答疑老师:李可可
按实际支出入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
买的时候未入账属于前期差错,需要进行差错更正处理,不应作为盘盈处理 查看全部回复
答疑老师:高老师
其他应付款 查看全部回复
需要翻凭证一张张查找有没有发票 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 查看全部回复
印花税需要计入税金及附加 查看全部回复
答疑老师:patience
借 应收票据92800 dai主营业务收入80000 应交税费-应交增值税销项12800 查看全部回复
报销费用,发放工资,支付款项,还借款等,根据实际业务填写支出原因 查看全部回复
股东投资 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
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没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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