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答疑老师:哈哈老师
不能是同一个人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
答疑老师:归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
答疑老师:易老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
建议分开开 查看全部回复
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答疑老师:小小
是什么业务? 查看全部回复
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开的什么发票? 查看全部回复
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纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
答疑老师:高老师
开票有折扣的,需要与销售的开在一张发票上,这个是税法规定的规范操作,或者按折扣以后的金额开具发票,依据就是税法规定,折扣不与销售开在一起的,不允许减少增值税,也不允许抵减收入的。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个不影响退税的 查看全部回复
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不属于 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你是个人挂的?还是公司挂的? 查看全部回复
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把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
正常业务正常开票可以的 查看全部回复
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客户可以来给你们,但是你们不可以这样开出去 查看全部回复
做进转出 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不用管,正常填写报表申报就好了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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