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答疑老师:高老师
用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
可以在电子税务局补申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
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答疑老师:andy老师
如果单价不是整数,这样不好凑 查看全部回复
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一一对照,有一个比例 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
上报汇总完毕,报完税,还要再反写监控 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
资产 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
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为什么调整 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么 查看全部回复
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小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
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是纳税申报时的尾差导致的,计入营业外收支就可以 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括: 1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目; 2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目; 3.其他专业项目。 对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。 查看全部回复
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30% 查看全部回复
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你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
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销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
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要是2022年的企业利润,符合小微企业条件下100*2.5%+(200-100)*5% 查看全部回复
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企业的利润=收入-成本-各项期间费用 查看全部回复
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你好,需要去银行更改一下社保扣款的三方协议,也就是单位、银行、税局三方签订的一个扣款协议,重新换绑成公司的扣费卡 查看全部回复
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