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答疑老师:许老师
(14)借:库存商品300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:银行存款339000;(15)借:应付账款1500000 dai:银行存款1200000 dai:营业外收入300000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
没明白你的具体业务 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,借固定资产 dai长期股权投资 然后,借成本费用等 dai累计折旧 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
金额大吗? 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1%或3% 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
嗯嗯,是的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
同一单位可以的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果是真实的跟公司经营相关的支出,取得合规票据的话,可以报销入账的 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
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当时处置的时候没有入账么 查看全部回复
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这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款203000 财务费用-3000 dai应收票据200000 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
把挂的长期应付款全部冲完即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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