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答疑老师:影亦老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:小智
以后也不抵扣了吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
修复发票 查看全部回复
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答疑老师:Yan
餐饮服务, 是指通过同时提供饮食和饮食场所的方式为消费者提供饮食消费服务的业务活动。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
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一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
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作废重新开具就好 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照建筑安装9%;如果你们是出售空调并提供按照服务,安装可以按甲供选择简易计税3%征收率 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:木言
预包装税率是13,如果是预包装的初级农产品是9 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,作到12月。 查看全部回复
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您好,具体咨询增值税什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
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您好,您说 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是不是你们当年没业务,都是0申报 查看全部回复
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