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答疑老师:哈哈老师
您好,您说 查看全部回复
问答已结束!
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您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
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您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
申报增值税的时候,附表一自动会填写到不征税销售额里边儿。主表也会带到不征税销售额里边儿。 查看全部回复
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答疑老师:木言
预包装税率是13,如果是预包装的初级农产品是9 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
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作废重新开具就好 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
修复发票 查看全部回复
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因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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需要交增值税吗?如果增值税是0的话就是0申报 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:微尘
有发票就可以开 查看全部回复
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答疑老师:Yan
您好,具体咨询增值税什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
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是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
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你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
如果不涉及金额问题,只是项目填错了,税款正常缴纳了的,更正的话,一般是没得滞纳金的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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