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答疑老师:燕子老师
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
你们是哪个省的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果你的税款都是通过应交税费来核算的,应交税费本年了累计看dai方全年累计。已交税款的累计看借方本年累计 查看全部回复
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答疑老师:石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
答疑老师:patience
那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们开具的还是收到的? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
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红冲发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你的转出是什么呢 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以 查看全部回复
答疑老师:木言
申报有错误吗?有错误的话点击后面修改,修改后重新申报 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
答疑老师:橘子
可以开服务费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分。《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:周老师
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
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可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
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答疑老师:小黑
影响不大 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
跟对方沟通确认下 查看全部回复
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公众号:会计宝
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