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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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你好,厂里面重新修建下水道,我们怎么做分录,怎么做账#工业制造#
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老师,你好。请问产成品因为没有销售出去,导致过期销毁,会计和税法上的涉税处理分别是什么;购进的原材料过期销毁又分别怎么处理;购进原材料因政策问题需要报废又分别怎么处理。生产企业#工业制造#
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