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答疑老师:patience
管理费用,劳务费计入管理费用,不用通过应付职工薪酬科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
不能,企业员工出差补贴金额可以参考当地财政部门的公布标准,但也不能太离谱 查看全部回复
答疑老师:甘老师
从11月调出是什么意思 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
厂房是自建的还是租赁的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是专票吗 查看全部回复
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有的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
1000*(1-5%)*5/(1+2+3+4+5)*1/2=158.33 查看全部回复
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答疑老师:许老师
制造费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
按准则是要进制造费用结转至成本的,如果企业没有第三方审计需要,进其他费用问题不大,税务不太关注科目问题,只要税前扣除没有问题就行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是什么费用 查看全部回复
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开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
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直接可以分清用到a的、用到b的是直接材料 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
计入应收票据: 借:应收票据 dai:应收账款/ 主营业务收入,应交税费应交增 值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:李可可
零配件是用到哪里的 查看全部回复
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答疑老师:阿米果
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答疑老师:Harry老师
按发票的经济业务性质,借期间费用或成本等,dai其他应收款,冲掉就行。 查看全部回复
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有章程规定按照章程规定处理 查看全部回复
是什么原因要开红字,后面有重开蓝字吗? 查看全部回复
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需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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