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答疑老师:安叔老师
借应付账款,财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
固定资产不可能为负数,如果出现负数说明记账错误 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是借款,还是货款 查看全部回复
答疑老师:高老师
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:管理费用-职工福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
调账,把少做的补进去 查看全部回复
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如果是无偿的话记到营业外收入 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-工资;dai:应交税费-应交个人所得,缴纳时,借:应交税费-应交个人所得税;dai:银行存款 查看全部回复
先计入生产成本,后面按领用结转 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是本期应交增值税,如果不存在即征即退实际退税额等,应交与实缴是一致的 查看全部回复
如果月初没有红冲上月暂估,需要 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以接借 在途物资 应交税费-应交税费进项税额 dai 银行存款等 查看全部回复
答疑老师:杨老师
包装破损不用做分录(之前已经领用进成本了),重新出库的包装再入成本 查看全部回复
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业务已经发生,只是发票未到,先暂估入账,然后正常销售正常出库 查看全部回复
什么施工? 查看全部回复
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认缴增加了注册资本金,需要账务处理 查看全部回复
答疑老师:甘老师
运输的运费是销售产品运费,还是购进原材料运费 查看全部回复
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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