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答疑老师:杨老师
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
多结转的冲回即可 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入公司的费用或者成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
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是收到发票了,但是没有银行付款凭证么,这个你先弄清楚是不是现金支付的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以补计提 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
借财务费用/在建工程 dai应付利息 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,社保和工资要配套一起 查看全部回复
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是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
现在没有待摊费用这个科目了 查看全部回复
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答疑老师:小小
购进原材料,有进项税时,借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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实际发放的时候冲减应付职工薪酬即可 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
答疑老师:高老师
付款时借应付账款 dai银行存款 收到发票根据发票信息 借原材料等 dai应付账款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
私户有对公的业务流水是需要做的 查看全部回复
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做到生产成本 查看全部回复
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看单位规定,可以存也可以不存 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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