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答疑老师:高老师
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
管理费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学这个你要单独管理,进出要有台账 查看全部回复
答疑老师:绾绾
金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.工资差额调整 冲回多计提的工资 借:管理费用28952-29580=-628 dai:应付职工薪酬-628 2.员工医疗少扣0.5的,在下月补扣回来即可 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
挂账 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
一是核实员工还款的方式和途径,是现金还款还是从工资里扣除,还是哪种方式?二是根据还款的真实情况来冲借款。 查看全部回复
答疑老师:小小
这个需要对每个科目进行梳理 查看全部回复
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可以直接计入成本 查看全部回复
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一般报销用 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
收到发票了吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,可以的。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,单位有生产产业链吗? 查看全部回复
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小规模取得了进项发票也是不能抵扣的,按发票上的价税合计数,记入成本或费用 查看全部回复
可以先计提费用,后面收到票的时候冲掉,重新做一笔正确的就好了 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你好,请问你们是什么行业呢 查看全部回复
建议不要重叠 查看全部回复
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公众号:会计宝
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