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答疑老师:高老师
劳务费 查看全部回复
问答已结束!
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A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
对 查看全部回复
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答疑老师:木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
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主表,A105000 A105050 A105080 A106000 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
不用啊 为啥要调增呢 计提错了吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
不需要做会计分录 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是 查看全部回复
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今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
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关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
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去年有做到账里吧 查看全部回复
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如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
选择否就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
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公众号:会计宝
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