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答疑老师:Icy 何
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要缴纳增值税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
一般发票开错、发生销售退回、销售折让可以红冲发票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:patience
经济代理服务 查看全部回复
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所有联次都掉了吗 查看全部回复
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开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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可以作废后重开 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
必须给单位开的才行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般就是生活服务培训费 查看全部回复
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采用差额征税,取得了进项就不能抵扣了! 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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发票收票方的信息是否准确(重点:公司名称,税号) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
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经营租赁 查看全部回复
答疑老师:甘老师
购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
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可以分开也可以在一张发票上开,开的时候分两行开 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,这属于折扣折让,直接从售价里减掉的,不属于的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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