山峰 中级会计,税务师

5.00 23 次回答

擅长行业

商业 服务业 其他行业 高新企业 出纳

老师简介

一本财经学校,全日制会计、金融双学位毕业。7年财务工作经验,税务师、中级。做过全盘账加报税,了解最新会计准则。

学员提问

查看更多

老师,我已经有6年没有做财务工作了,很多制度,财务基础都忘了。明天去一家单位做总账会计岗,您能告诉我如何快速上手这份工作吗?想要具体一点的步骤和注意事项,谢谢!#初级#

会计宝 山峰

我感觉去了以后,先拿公司上年财报看看,一个科目一个科目地过一下,先找回会计的感觉,并且感受一下这个公司的报表结构。     查看详情

4078 0赞 0评论 收藏 分享

上个月增值税有留抵当时放在应交税费-未交增值税里了,这个月也有留抵,但是又有一个简易计税的销项税,月底了需要把税费结转到未交增值税里账务怎么处理#商业#

会计宝 山峰

简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。     查看详情

3582 0赞 0评论 收藏 分享

想请问下长期股权投资能不能转其他应收款里,怎么转呢?#其他行业#

会计宝 山峰

您好呀,这个不能这样转呢。     查看详情

16408 0赞 0评论 收藏 分享

老师,我想问一下,是现在所以的债务重组后收不回的损失,都不计入营业外收入,而是计入投资收益吗#初级#

会计宝 山峰

Hi 您好呀,新的债务重组准则是这样规定的。但也不完全是投资收益,也有可能是资产处置损益。     查看详情

5066 0赞 0评论 收藏 分享

出纳做现金日记账和银行存款日记账需要记在纸质账本上吗?涉及以后查账需要吧?#其他行业#

会计宝 山峰

Hi 您好呀,不需要记录在纸上的。有的公司记录在纸上,但是大部分公司,都是系统就可以导出来了。     查看详情

5669 0赞 0评论 收藏 分享

一般人,进项大于销项,销项要结转吗?#出纳#

会计宝 山峰

账务处理方面,每月可以不用动,等到年末的时候,最好销项税结转到“未交增值税”当中,进项税保持和申报表上“留抵进项税”一致。      查看详情

3878 0赞 0评论 收藏 分享

如何查看上一个季度的资产负债表#建筑工程#

会计宝 山峰

Hi 您好,您可以在财务软件里,导表的那个界面,选择期间,然后导出来就是对应期期间的了。      查看详情

7671 0赞 0评论 收藏 分享

第三张图片下面那张表的应分配福利费是怎么算出来的呀?还有为什么分配率是1#初级#

会计宝 山峰

应付福利费的比例,是根据工时比例算出来的     查看详情

5934 0赞 0评论 收藏 分享

因为没有认真审核把非本公司的员工的出差机票发票入账了,如何补救#商业#

会计宝 山峰

您好,冲销掉这笔账就可以了。     查看详情

4680 0赞 0评论 收藏 分享

请问现在企业所得税的税率是多少,小微企业的跟非小微企业的#商业#

会计宝 山峰

您好,目前大部分企业的企业所得税税率是25%,高新技术企业15%,小微企业20%。      查看详情

5774 0赞 0评论 收藏 分享

怎么回答呢?#其他行业#

会计宝 山峰

我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。     查看详情

3611 0赞 0评论 收藏 分享

公司社保账户里是必须要留一个人吗,没有人可以吗?#服务业#

会计宝 山峰

您好,没有人也是可以的。     查看详情

24189 0赞 0评论 收藏 分享

公司房屋、土地拆迁会计分录怎么做账?#其他行业#

会计宝 山峰

我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。     查看详情

4246 0赞 0评论 收藏 分享

企业修订了固资内控制度,将计入固资的金额调整,所以账面上有些之前做入固资的,和制度金额不符 ,现在要调整为费用,这个分录怎么调整,今年和跨年的分别怎么处理?#工业制造#

会计宝 山峰

我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。     查看详情

3048 0赞 0评论 收藏 分享

公司周年庆会场布置的亚克力、KT板材料入哪个科目?#其他行业#

会计宝 山峰

您好,我认为记入管理费用——职工福利费。如果二级科目和您那里有差异的话,大类科目是要归进管理费用的。      查看详情

12475 0赞 0评论 收藏 分享

你好,我们给劳务公司结劳务费用,其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等,最终劳务费用为194939.11元,其中的医疗费用由我方垫付,怎么做账呢#出纳#

会计宝 山峰

您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89     查看详情

3636 0赞 0评论 收藏 分享

加载中

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈