暂估材料入账时(不含税)与预付账款(全额)发生的差额如何做分录

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2021/11/29 16:15:10

暂估材料入账时(不含税)与预付账款(全额)发生的差额如何做分录

您暂估是根据什么进行的暂估?

预付时 借 预付账款全额 dai 银行存款 收到货暂估入账 票未到 借 原材料(不含税)一暂估 dai 应付账款一暂估 票到时红冲上笔分录 同时按发票入账 借 原材料 借 应交税费一应交增值税一进项税额 dai 预付账款

是不含税价暂估?

您如果是真实的业务,一般情况下预付账款时 借 预付账款 dai银行存款 根据收到的货物暂估入账,两者会有一个差额,月末可以不用处理,等到收到发票以后,再根据实际的发票金额调整暂估和入库

是的,暂估成本是按照不含税金额记账的

暂估时若冲预付款 两者有税金差额 我在纠结中

暂估时 dai记什么科目?

您如果担心有差额,可以dai记应付账款,因为发票到之后,您会做一笔红冲分录,一般不会有差额。比如您上月支付款12,月末暂估了10,次月发票到了12,您可以把10全部红冲,按照12来记账。

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2021-11-29 16:15刘宇航

暂估材料入账时(不含税)与预付账款(全额)发生的差额如何做分录
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清岚2021-11-29 16:16

您暂估是根据什么进行的暂估?
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2021-11-29 16:18刘宇航

预付时 借 预付账款全额 dai 银行存款 收到货暂估入账 票未到 借 原材料(不含税)一暂估 dai 应付账款一暂估 票到时红冲上笔分录 同时按发票入账 借 原材料 借 应交税费一应交增值税一进项税额 dai 预付账款
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2021-11-29 16:19刘宇航

是不含税价暂估?
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清岚2021-11-29 16:19

您如果是真实的业务,一般情况下预付账款时 借 预付账款 dai银行存款 根据收到的货物暂估入账,两者会有一个差额,月末可以不用处理,等到收到发票以后,再根据实际的发票金额调整暂估和入库
会计宝

清岚2021-11-29 16:20

是的,暂估成本是按照不含税金额记账的

2021-11-29 16:21刘宇航

暂估时若冲预付款 两者有税金差额 我在纠结中
会计宝

2021-11-29 16:21刘宇航

暂估时 dai记什么科目?
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会计宝

清岚2021-11-29 16:25

您如果担心有差额,可以dai记应付账款,因为发票到之后,您会做一笔红冲分录,一般不会有差额。比如您上月支付款12,月末暂估了10,次月发票到了12,您可以把10全部红冲,按照12来记账。
清岚

清岚2021-11-29 16:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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