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2021/12/27 17:53:21

我是购买方,已经认证抵扣。销售方红冲发票后开出负数发票给我。此发票是跨年发票。计入开发成本,尚未结转成本。收到负数发票怎么做账?

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已经红冲的话,进项税额转出怎么做?

账面不用做一笔进项税额转出嘛

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2021-12-27 17:53匿名提问

我是购买方,已经认证抵扣。销售方红冲发票后开出负数发票给我。此发票是跨年发票。计入开发成本,尚未结转成本。收到负数发票怎么做账?
会计宝
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高老师2021-12-27 17:55

红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示
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2021-12-27 18:22匿名提问

已经红冲的话,进项税额转出怎么做?
会计宝

2021-12-27 18:22匿名提问

账面不用做一笔进项税额转出嘛
会计宝
会计宝

高老师2021-12-27 19:03

不用
高老师

高老师2021-12-27 19:04

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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