一个人今年的年终奖是8000,但是需要扣除之前给她多发的2000(该2000已经计入其他应收款),我计提的会计分录应该是怎么样的

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2022/1/1 8:26:13

一个人今年的年终奖是8000,但是需要扣除之前给她多发的2000(该2000已经计入其他应收款),我计提的会计分录应该是怎么样的

您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行

2021年的收入今天1月1号还可以开发票做到12月的账里面吗?

您如果实际发生可以在21年做未开票收入确认,这个月开票在纳税申报时在冲减未开票收入

实际在2020年和2021年都有,都是不可以开发票了吗?

可以开票,不过如果现在开票开票日期就是2022年,您记账也要记到2022年

就是我现在做12月份的账,就是已经不能开票是吧

您如果真实符合会计上的收入确认条件只是没有开发票,那么可以在12月份记账时确认未开票收入

等到2022年开发票之后在冲减

就是说我在十二月份的时候把那个税缴纳,了但是一月份我在开票然后再充减一部分的税是吧。

我现在做未开票收入,是借预收账款dai营业收入dai应交增值税,我下个月开票了应该怎么做会计科目呢?

一般开票未收款记入应收

开票正常记账

把未开票做相同分录,金额用红字记账

不,我现在是已经收到了钱,但是没有开发票,但是我现在想要确认收入。如果我现在确认了收入了的话,我下个月再开票,那我下个月的会计分录应该怎么做呢

您收到款借银行存款带预收账款。作未开票收入借预收账款dai主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)。

红冲未开票收入借预收账款dai主营业务收入-未开票收入应交税费-应交增值税(销项税)。(金额全是负数)

开了发票记账。借预收账款dai主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)。(

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2022-01-01 08:2660730718

一个人今年的年终奖是8000,但是需要扣除之前给她多发的2000(该2000已经计入其他应收款),我计提的会计分录应该是怎么样的
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微尘2022-01-01 08:27

您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行
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2022-01-01 08:3160730718

2021年的收入今天1月1号还可以开发票做到12月的账里面吗?
会计宝
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微尘2022-01-01 08:33

您如果实际发生可以在21年做未开票收入确认,这个月开票在纳税申报时在冲减未开票收入

2022-01-01 08:3560730718

实际在2020年和2021年都有,都是不可以开发票了吗?
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微尘2022-01-01 08:36

可以开票,不过如果现在开票开票日期就是2022年,您记账也要记到2022年

2022-01-01 08:3960730718

就是我现在做12月份的账,就是已经不能开票是吧
会计宝
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微尘2022-01-01 08:40

您如果真实符合会计上的收入确认条件只是没有开发票,那么可以在12月份记账时确认未开票收入
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微尘2022-01-01 08:41

等到2022年开发票之后在冲减

2022-01-01 08:4660730718

就是说我在十二月份的时候把那个税缴纳,了但是一月份我在开票然后再充减一部分的税是吧。
会计宝

2022-01-01 09:2060730718

我现在做未开票收入,是借预收账款dai营业收入dai应交增值税,我下个月开票了应该怎么做会计科目呢?
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微尘2022-01-01 11:01

一般开票未收款记入应收
会计宝

微尘2022-01-01 11:01

开票正常记账
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微尘2022-01-01 11:02

把未开票做相同分录,金额用红字记账

2022-01-01 11:2560730718

不,我现在是已经收到了钱,但是没有开发票,但是我现在想要确认收入。如果我现在确认了收入了的话,我下个月再开票,那我下个月的会计分录应该怎么做呢
会计宝
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微尘2022-01-01 11:27

您收到款借银行存款带预收账款。作未开票收入借预收账款dai主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)。
会计宝

微尘2022-01-01 11:28

红冲未开票收入借预收账款dai主营业务收入-未开票收入应交税费-应交增值税(销项税)。(金额全是负数)
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微尘2022-01-01 11:29

开了发票记账。借预收账款dai主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)。(
微尘

微尘2022-01-01 11:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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