5.30支付566收到366发票,其中200发票没有收到,计入了汇算清缴,后来7月6号收到了

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2022/10/24 10:07:36

老师,5.30支付566收到366发票,其中200发票没有收到,计入了汇算清缴,后来7月6号收到了

这200在今年纳税调减流行了

这200在今年纳税调减就行了

老师的意思是汇算清缴在调减200,那这200的发票付在哪里?

还是附在原来566的凭证,复印一份到明年汇算2022年的汇算清缴报告那里

好的,老师6月30号付款写了借销售费用dai银行存款,说是当天开发票,后来7月6号开的发票,但已经申报了7月份在冲销吗

冲减分录借销售费用dai银行存款红字冲销,然后在写借预付账款dai银行在写借销售费用dai预付账款吗

不是,6月做账的你就不管了。 7月收到发票 借:销售费用(红字) 借:销售费用(按发票金额) 应交税费-应交增值税-进项税额(如有)

不太明白老师借:销售费用(红字) 借:销售费用(按发票金额) 应交税费-应交增值税-进项税额(如有)

dai方呢

原记账凭证dai方是银行存款,不做调整。只红冲借方

现在借方一正一负就平衡了

那之前的记账凭证付的是银行存款,这个分录付的是发票对吧

借销售费用dai销售费用是这样吗

借:销售费用(红字) 借:销售费用(按发票金额)

财务软件红字怎么弄

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好的谢谢老师

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2022-10-24 10:0739893225

老师,5.30支付566收到366发票,其中200发票没有收到,计入了汇算清缴,后来7月6号收到了
会计宝
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甘老师2022-10-24 10:08

这200在今年纳税调减流行了
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甘老师2022-10-24 10:08

这200在今年纳税调减就行了

2022-10-24 10:1839893225

老师的意思是汇算清缴在调减200,那这200的发票付在哪里?
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甘老师2022-10-24 10:18

还是附在原来566的凭证,复印一份到明年汇算2022年的汇算清缴报告那里

2022-10-24 10:2539893225

好的,老师6月30号付款写了借销售费用dai银行存款,说是当天开发票,后来7月6号开的发票,但已经申报了7月份在冲销吗
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甘老师2022-10-24 10:27

2022-10-24 10:3539893225

冲减分录借销售费用dai银行存款红字冲销,然后在写借预付账款dai银行在写借销售费用dai预付账款吗
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甘老师2022-10-24 10:37

不是,6月做账的你就不管了。 7月收到发票 借:销售费用(红字) 借:销售费用(按发票金额) 应交税费-应交增值税-进项税额(如有)

2022-10-24 16:2039893225

不太明白老师借:销售费用(红字) 借:销售费用(按发票金额) 应交税费-应交增值税-进项税额(如有)
会计宝

2022-10-24 16:2039893225

dai方呢
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甘老师2022-10-24 16:21

原记账凭证dai方是银行存款,不做调整。只红冲借方
会计宝

甘老师2022-10-24 16:21

现在借方一正一负就平衡了

2022-10-24 16:2939893225

那之前的记账凭证付的是银行存款,这个分录付的是发票对吧
会计宝
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甘老师2022-10-24 16:29

2022-10-24 16:3039893225

借销售费用dai销售费用是这样吗
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甘老师2022-10-24 16:33

借:销售费用(红字) 借:销售费用(按发票金额)

2022-10-24 16:3339893225

财务软件红字怎么弄
会计宝
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甘老师2022-10-24 16:34

用负数表示

2022-10-24 16:3539893225

好的谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-24 16:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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