小规模纳税人,8月份开了一张普票28万,10月份冲红了,8月份记账了,还发生了办公室装修费27万 但是这个装修费属于暂估的,还没装修完成。这个增值税是免税的,但是所得税不免税,必须得把这个装修费暂估记账才可以,实际上本来也不用交,就是冲红的时候时间到10月份了。第一点这个暂估费怎么记账

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2024/1/17 14:10:34

小规模纳税人,8月份开了一张普票28万,10月份冲红了,8月份记账了,还发生了办公室装修费27万 但是这个装修费属于暂估的,还没装修完成。这个增值税是免税的,但是所得税不免税,必须得把这个装修费暂估记账才可以,实际上本来也不用交,就是冲红的时候时间到10月份了。第一点这个暂估费怎么记账

办公室装修费是不是真实业务?

是真实的,10月不用红冲暂估,报表是亏损的

汇算清缴的时候发票来了就可以税前扣除,不用调整;没来发票汇算清缴的时候就做纳税调整

我8月份要暂估呢,否则我10月份报7-9月份的季报,收入就是28万,没有成本

对啊,8月份暂估,10月份发票不是红冲了吗,就没有收入了,只有装修费,所以10月后报表就是亏损的

就等汇算清缴,汇算清缴的时候发票来了就可以税前扣除,不用调整;没来发票汇算清缴的时候就做纳税调整

我想问的是我8月份暂估的分录怎么做,

借:管理费用(正常你这个金额挺大应该用长期待摊费用,但是如果想扣减所得税的话就只能一次性进费用) dai:应付账款-暂估款

那我8月份开的租赁费28万的这个普票记账就正常借应收,dai其他业务收入,dai销项税额,这个销项税额是免税的,那免税这个一步怎么做分录

季度末未达到30万免税 借:应交税费-应交增值税 dai:主营业务收入

dai营业外收入

季度末未达到30万免税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入

所以说无论是一般纳税人还是小规模,开普票都需要把不含税和税额分开记账,不是像一般纳税人那样收到普票直接记账就是含税记账

对外开票做分录都需要价税分离

收到发票,小规模都含税进成本费用等;一般纳税人普通发票含税进成本费用,专票需要做进项税

汇算清缴收到发票时,账务处理分录怎么做,小企业会计准则

借:应付账款-暂估 dai:应付账款

那中间有差异的金额,差异部分走哪个科目

差异?估的不准确?

估少补做费用,估的多冲回

冲回的就直接做一笔红字,金额就是差异的部分?好

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2024-01-17 14:10匿名提问

小规模纳税人,8月份开了一张普票28万,10月份冲红了,8月份记账了,还发生了办公室装修费27万 但是这个装修费属于暂估的,还没装修完成。这个增值税是免税的,但是所得税不免税,必须得把这个装修费暂估记账才可以,实际上本来也不用交,就是冲红的时候时间到10月份了。第一点这个暂估费怎么记账
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杨老师2024-01-17 14:11

办公室装修费是不是真实业务?
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杨老师2024-01-17 14:12

是真实的,10月不用红冲暂估,报表是亏损的
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杨老师2024-01-17 14:13

汇算清缴的时候发票来了就可以税前扣除,不用调整;没来发票汇算清缴的时候就做纳税调整

2024-01-17 14:13匿名提问

我8月份要暂估呢,否则我10月份报7-9月份的季报,收入就是28万,没有成本
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杨老师2024-01-17 14:14

对啊,8月份暂估,10月份发票不是红冲了吗,就没有收入了,只有装修费,所以10月后报表就是亏损的
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杨老师2024-01-17 14:15

就等汇算清缴,汇算清缴的时候发票来了就可以税前扣除,不用调整;没来发票汇算清缴的时候就做纳税调整

2024-01-17 14:28匿名提问

我想问的是我8月份暂估的分录怎么做,
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杨老师2024-01-17 14:29

借:管理费用(正常你这个金额挺大应该用长期待摊费用,但是如果想扣减所得税的话就只能一次性进费用) dai:应付账款-暂估款

2024-01-17 14:32匿名提问

那我8月份开的租赁费28万的这个普票记账就正常借应收,dai其他业务收入,dai销项税额,这个销项税额是免税的,那免税这个一步怎么做分录
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杨老师2024-01-17 14:33

季度末未达到30万免税 借:应交税费-应交增值税 dai:主营业务收入
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杨老师2024-01-17 14:34

dai营业外收入
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杨老师2024-01-17 14:34

季度末未达到30万免税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入

2024-01-17 14:37匿名提问

所以说无论是一般纳税人还是小规模,开普票都需要把不含税和税额分开记账,不是像一般纳税人那样收到普票直接记账就是含税记账
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杨老师2024-01-17 14:38

对外开票做分录都需要价税分离
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杨老师2024-01-17 14:39

收到发票,小规模都含税进成本费用等;一般纳税人普通发票含税进成本费用,专票需要做进项税

2024-01-17 15:10匿名提问

汇算清缴收到发票时,账务处理分录怎么做,小企业会计准则
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杨老师2024-01-17 15:13

借:应付账款-暂估 dai:应付账款

2024-01-17 16:39匿名提问

那中间有差异的金额,差异部分走哪个科目
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杨老师2024-01-17 16:40

差异?估的不准确?
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杨老师2024-01-17 16:41

估少补做费用,估的多冲回

2024-01-17 16:46匿名提问

冲回的就直接做一笔红字,金额就是差异的部分?好
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杨老师2024-01-17 16:46

杨老师

杨老师2024-01-17 16:47

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