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答疑老师:高老师
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们收到普票? 查看全部回复
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您好一个季度纯利普票的话,不超过30万免征增值税 查看全部回复
浏览:1726
答疑老师:王苗苗老师
都要dai应交税费应交增值税吗?对的 查看全部回复
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销项税额包括普票吗,包括 查看全部回复
浏览:1667
答疑老师:云峰老师
你好同学,四流保持一致,是可以的。 如果我们是一般纳税人,对方开普票,我们就不能抵扣。 查看全部回复
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什么开票内容 查看全部回复
浏览:1391
普票不含税销售额+无票收入不含税销售额 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
公对私报销,没开发票,吧用途写清楚可以不? 回复:可以这样报销。 查看全部回复
浏览:3616
比方你采购不含税的价款是100万,销售出去是不含税200。销项税为200*0.09=18 如果取得三个点的专票 100*0.03=3可以抵扣进项税金额为3,成本扣除100.缴纳增值税18-3=15,附加税=15*0.12*0.5=0.9不考虑其他。利润为200-100-0.9=99.1 缴纳企业所得税=99.1*0.05=5 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
小规模未达起征点增值税减免吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1月份无进项税 销项税缴纳 300*0.13=39 3月份进项税=20*0.13=2.6 4月份进项税=30*0.03=0.9 5月份销项税=10*0.13=1.3 可以抵扣进项税1.3不缴纳增值税, 20万的奖金计入成本费用 缴纳的增值税金额=39 企业所得额=300-20-30+10-20=240 企业所得税=240*0.25=60 查看全部回复
浏览:2329
答疑老师:孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
浏览:2010
答疑老师:李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
浏览:4614
答疑老师:杨老师.
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
浏览:1724
答疑老师:wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
浏览:2608
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
浏览:2649
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