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悠悠老师
可以。 查看全部回复
3561
Annina老师
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5788
税务师晓雨
如果是用于办公的,到时凭发票报销,记到相关费用就可以,不计入福利费 查看全部回复
5571
修改合同 查看全部回复
3698
高老师
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
夏老师
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
可以的 查看全部回复
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总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4083
代开发票 查看全部回复
3519
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
3499
你好,你参考下 查看全部回复
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借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5548
王苗苗老师
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11745
不一定 查看全部回复
3397
4560
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3814
哈哈老师
附借款合同和银行回单 查看全部回复
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你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4371
记招待费。 查看全部回复
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借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你是哪方 查看全部回复
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你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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你好,是房租? 查看全部回复
2884
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
可以 查看全部回复
6152
最好备注上 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3231
李伟老师
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4648
有委托付款协议可以 查看全部回复
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借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4085
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3794
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4475
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5080
你好 查看全部回复
4481
不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
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借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3633
借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
补算到发现当期 查看全部回复
3296
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3548
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2776
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4644
你好,是小规模? 查看全部回复
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不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3354
柜台可以打印 查看全部回复
5466
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4913
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3731
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
3935
你好,没有问题 查看全部回复
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只要是和公司经营有关的业务,都可以通过公户转账 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4060
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4365
为什么退回? 查看全部回复
4501
可以不做 查看全部回复
3631
6102
没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
4615
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3628
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3606
为什么不直接公账付? 查看全部回复
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3625
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4221
COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3802
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
福利费 查看全部回复
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业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4075
你好,餐具类的价值大的计低值易耗品,价值小的直接计入福利费 查看全部回复
4533
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
是的 查看全部回复
4367
具体啥用途 查看全部回复
3278
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5847
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3444
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
4539
1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3641
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
3284
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3725
报销的什么? 查看全部回复
4681
对的 查看全部回复
3622
个税发多少申报多少 查看全部回复
6408
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