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哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5652
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10602
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7479
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9261
高老师
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13842
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5850
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6282
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5049
归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5769
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8847
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5625
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14085
确认收入 查看全部回复
5823
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4572
Annina老师
做管理费用-会议费 查看全部回复
6579
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4176
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5112
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6750
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
4824
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
4644
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6651
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7308
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5076
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5760
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12348
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
进成本 查看全部回复
4743
5607
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5427
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3915
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6507
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6894
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7497
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
您好 查看全部回复
4293
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6552
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8037
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4131
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4716
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4770
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4689
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11754
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4149
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12366
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5103
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6030
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4653
月度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=月收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用5000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
11655
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8010
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4518
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5139
5589
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5265
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
4086
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
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