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我司2020年6月升为一般纳税人,但是认证了5月的专票,2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出,产生了增值税及附加税和罚金,我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票,可以重新认证,那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做?#其他行业#
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老师,我们是做二手奢侈品回收然后在抖音等平台销售的,都是从个人那里回收的包,都是缺钱急着出手的也不会去税局代开发票给我们,我们收回来没有进项,再从线上销售出去有销项,纯纯的增值税,这有啥好的方法?#商业#
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一般纳税人增值税逾期申报,有销项,但是进项因为逾期无法回退到所属期勾选,做了远程V-tax,税局人员说没勾选就不能抵扣,现在改制度也没有专属专管了,请问这种问题还可以怎么处理呢?#其他行业#
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这个月开票总金额:987985元,税负约2个点,进项是够的,需缴增值税约1.75万元,可以吗? 如果我这个如果在交税方面的话,能不能再做低一点?就是说一万七的税感觉有点高了#工业制造#
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之前小规模,9月1升一般纳税人,升纳税人以后税局要增值税窗口申报,申报了7-9月,进项发票没有勾选确认,税局说留抵抵欠,下月申报时候,他们给弄,结果只抵了增值税和滞纳金,没有抵扣附加税,请问这种情况附加税不可以抵扣吗?#房地产#
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我们是水泥构件生产加工企业,一般纳税人,这个月客户要求开具1800万发票(是好几个月供货的货款)现在进项不够,我分析了是一部分材料票不是专票的原因,还有就是利润这块,现在跟客户沟通可以分几个月开,应该怎么做把税负降到最低#出纳#
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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报,导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上,如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话,根据税局规定未开票收入申报数不能为负数,请问这种情况如何处理?#其他行业#
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老师你好,我想问下,我是个体户查账征收 1、普票进项成本票要价税分离吗?可以抵税吗? 2、普票费用票要价税分离吗?可以抵税吗? 3、是根据账上的销项减进项来交增值税吗? 4、成本票和费用票多可以使交经营所得更少吗? 5、还要做些什么分录啊? 6、报表怎么做呀?怎么手动算填写啊? 7、根据报表上的什么数据去报经营所得啊? 8、查账征收还要报什么吗? 9、要交个税工资薪金所得吗?税费种认定没有这个#出纳#
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老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话,我们的成本就会很低,利润就会很高。但是我认证的话,就跑到了留抵税额里面。怎么办?#工业制造#
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老师,我想请教一下,我们上个月进项43万,然后销项是44万,中间只有几千块的收入,抵扣下来税负只有0.01%,老板想多就交点税,但是3张进项票票面都是10多w,这种情况下我全勾选的话,交税才交400多,要怎么处理才可以多交点税,但是只勾选2张的话,税又太多了#出纳#
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