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李可可
建议取得发票 查看全部回复
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许老师
不可以的,需要有农产品收购发票或者开具的增值税发票 查看全部回复
3589
甘老师
部分情况下可以,稍等我给你发可以用收据的情况 查看全部回复
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小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3607
可以的 查看全部回复
2619
安叔老师
工会经费的收入和支出不算企业的经营收入和经营支出,所以不可以抵扣 查看全部回复
6649
易老师
不超过500是支付自然人,个体户本来就具备开票资格 查看全部回复
3330
而已老师
署名为他个人的都不能 查看全部回复
3601
Annina老师
不可退 查看全部回复
4202
张老师
不能哦 查看全部回复
3960
Icy 何
您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
高老师
你好,不能税前扣除 查看全部回复
3361
Karina老师
可以入账 查看全部回复
4336
andy老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
561
杨老师.
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
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这个没有时间的要求 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
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976
吴萌老师
根据相关规定,网络货运平台可以抵扣进项税额的项目包括成品油、道路桥闸通行费等。但这些进项必须是平台自行采购并用于委托实际承运人完成的运输服务,且需要取得符合规定的增值税扣税凭证。 查看全部回复
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在呢 查看全部回复
723
王苗苗老师
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
440
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1211
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
480
什么时候认证的 查看全部回复
341
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
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对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1183
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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玖万叁仟壹佰元整 查看全部回复
1193
可以 查看全部回复
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软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
579
是的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
985
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
1338
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
783
有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1438
知识产权的服务费可以抵扣吗,您好,是抵扣什么,企业所得税么,有取得合规票据么 查看全部回复
662
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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你们收到收据/ 查看全部回复
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伍万柒仟捌佰壹拾元整 查看全部回复
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李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
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现金支出凭证 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2401
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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现在没有时间限制 查看全部回复
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按照银行回单入账 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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这个收据属于行政事业单位专用收据,可以正常入账的,税前抵扣,平常自己开具的收据一般不得税前抵扣 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
835
建议勾选确认后转出 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
888
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1562
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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在母公司的当地工会部门领取 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
1033
不可以的 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1065
用于办公的,可以 查看全部回复
895
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1423
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1106
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