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哈哈老师
可以不交保险的 查看全部回复
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高老师
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
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你好,现金比率=(货币资金+有价证券)/流动负债 总资产周转率=销售收入/总资产 查看全部回复
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归老师
企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
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根据当地的要求 一般是不用的 查看全部回复
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这说呀 停保不是人事的事么。 他已经离职了 查看全部回复
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小黑
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
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Annina老师
可以给法人开工资 查看全部回复
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可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
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具体问公司领导为啥子现金发工资,现在基本上都是银行发 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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李力
斗了10500是什么意思 查看全部回复
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收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
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带执照,身份证社保大厅开户 查看全部回复
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法人和公司是雇佣关系的话,要签合同,买社保的,公司给员工买社保是义务 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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正数 查看全部回复
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你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
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你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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算 查看全部回复
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你好,是在电子税务局里申报社保,是吧 查看全部回复
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你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
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这个不含税的 查看全部回复
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已到退休年龄的,自己买社保 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
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工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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按照之前做相反的分录 查看全部回复
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按真实情况填写 查看全部回复
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你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
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那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
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dai其他应付款 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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季报的时候只填利润总额 查看全部回复
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利率不是约定好的么? 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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一般都是银行转账备注投资款 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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差别很大的 查看全部回复
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如果开过户了,登陆当地公积金网站处理,不会操作的打网站客服解决 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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你是老板么 查看全部回复
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账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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你好,把大额的银行承兑汇票拆成小额的,具体办理咨询你们的开户银行 查看全部回复
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你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
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你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
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您这个是啥意思? 查看全部回复
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你好,是收到借款现金,包括长期借款、短期借款 查看全部回复
30177
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5663
这种表格其实根据企业实际情况涉及就行,没有太固定的格式。 查看全部回复
5877
现金净额等于现金流入减去流出 查看全部回复
6793
对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
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dai方是应付账款 查看全部回复
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你好,自己的帐应该自己来做 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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你好,带营业执照、开户许可照、法人身份证、公章到当地社保大厅申请开户,有些地区是网上预约申请,具体细 节咨询当地社保机构 查看全部回复
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他在别的地方不交社保,是吗? 查看全部回复
税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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现金支票不要 查看全部回复
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建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5575
不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
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电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13654
你可以把app删了 查看全部回复
15822
你好,需要的,根据征管法第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告 查看全部回复
8636
你好,到你公司开户行办理 查看全部回复
6329
具体是什么业务呢? 查看全部回复
4965
可以 查看全部回复
7204
期末货币资金的金额 查看全部回复
6163
李伟老师
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11966
啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
5300
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4820
需要做账 查看全部回复
5636
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26949
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
你好,煤矿欠公司钱吗? 查看全部回复
5484
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